Добрый день!
Подскажите, как быть в данной ситуации?
Организация подала декларацию по НДС за 2 квартал. В 3 квартале декларация была "0".
В 4 квартале получили письмо-сообщение от ИФНС, оказывается заполнили лишние строчки ( 090(110) и 150).
Проверив все по декларации за 2 квартал, без программы 1С, оказывается стр. 090(110) и 150 заполнять не нужно. И еще получилась переплата в бюджет - 2334, а нужно было заплатить 2231.
Что по этому поводу пишут в ответ на письмо в ИФНС? И как быть с переплатой? Можно ли ее перенести на другой период?